Zamykanie roku można przeprowadzić w następujących krokach:
1. Księgowość - KG - księgowanie -księgowanie wg wzorca
2. Podać zakres na cały okres, jakiego będzie dotyczyło zamknięcie w opcji [zmiana okresu].
3. Wybrać "zamknięcie roku ...."
Na ekranie pojawi się zestawienie, a następnie utworzy odpowiednie KG.
UWAGA! Najlepiej oznaczyć KG - jako [v] 13 okres.
Definiowanie wzorca
1) W polu rejestr należy wybrać [zamknięcie kont] i wypełnić odpowiednio okienko, pojawiające się po wybraniu klawisza parametry .
2) Ustawić parametry
UWAGA! Najwygodniej skorzystać z "konta maski" - odpowiednio dla kont zespołu 4 i 5.
Zobacz: plan kont - konto maski.
Tematy powiązane
KG - księgowanie do księgi głównej
Koniec miesiąca i roku w księgowości
Księgowość FK na co dzień
Polecenie Księgowania vs Księga Główna
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.