środa, 10 lutego 2016

Zamykanie kont na koniec okresu sprawozdawczego

Często przy zamykaniu okresu księgowego zdarza się konieczność przeksięgowań kwot z jednych kont na drugie, np. z kont kosztowych na wynik finansowy. W programie szablony takich księgowań można wpisać we wzorcach księgowań.


Zamykanie roku można przeprowadzić w następujących krokach:

1. Księgowość - KG - księgowanie -księgowanie wg wzorca





2. Podać zakres na cały okres, jakiego będzie dotyczyło zamknięcie w opcji [zmiana okresu].


3. Wybrać "zamknięcie roku ...."


Na ekranie pojawi się zestawienie, a następnie utworzy odpowiednie KG.

UWAGA! Najlepiej oznaczyć KG - jako [v] 13 okres.





Definiowanie wzorca
1) W polu rejestr należy wybrać [zamknięcie kont] i wypełnić odpowiednio okienko, pojawiające się po wybraniu klawisza parametry .  




2) Ustawić parametry
UWAGA! Najwygodniej skorzystać z "konta maski" - odpowiednio dla kont zespołu 4 i 5.
Zobacz: plan kont - konto maski.



Tematy powiązane


KG - księgowanie do księgi głównej
Koniec miesiąca i roku w księgowości
Księgowość FK na co dzień
Polecenie Księgowania vs Księga Główna

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.